Pionnier des ventes événementielles en ligne depuis 2001 et acteur incontournable du e-commerce en Europe, Veepee collabore avec plus de 7 000 marques pour proposer des produits à forte décote, disponibles sur une durée limitée. Présent dans de nombreux univers parmi lesquels la mode, la maison, le vin, le voyage, ou encore la beauté ... Veepee a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros TTC et compte 5 000 collaborateurs répartis dans 10 pays.
Piloter au quotidien l’ensemble des systèmes de contrôle interne mis en place dans le groupe pour prévenir et réduire les risques auxquels le groupe est exposé (risques opérationnels, financiers, réglementaires, cyber etc…).
Garant(e) d’un cadre de référence robuste et évolutif, vous êtes l’interlocuteur (rice) des directions opérationnelles.
Activités principales
Accompagner les directions opérationnelles et fonctionnelles (Finance, Logistique, Achats, RH, IT…) dans la formalisation et l'amélioration de leurs processus.
Identifier les lacunes de contrôle au sein des processus existants et piloter la mise en place de contrôles clés adaptés aux enjeux de chaque périmètre.
Assurer la mise à jour et la diffusion des politiques et procédures Groupe, via des campagnes annuelles en lien avec les directions fonctionnelles concernées.
Faire évoluer le référentiel de contrôle interne en intégrant de nouveaux périmètres, notamment les sujets de conformité réglementaire (RGPD, IA Act, Sapin II, etc.).
Concevoir et déployer des campagnes annuelles de testing pour évaluer l'effectivité des contrôles sur l'ensemble du périmètre Groupe.
Élaborer des plans de remédiation ciblés en cas de déficience identifiée, et en assurer le suivi jusqu'à clôture.
Produire des rapports de synthèse à destination du Comex, avec une vision claire des résultats, des risques résiduels et des axes d'amélioration prioritaires.
Assurer le suivi des plans d'actions issus des recommandations de l'audit interne Groupe ou des commissaires aux comptes, et accompagner les équipes opérationnelles dans leur mise en œuvre.
Réaliser des missions de revue ciblées (notes de frais, projets, processus spécifiques) et suivre les grands projets du groupe notamment financier (CI by design).
Mettre à jour la cartographie des risques de corruption, en impliquant l'ensemble des entités et filiales concernées à travers le Groupe.
Piloter le processus d'évaluation des tiers (KYC/KYP) : due diligence, questionnaires de qualification, scoring des partenaires et suivi des alertes.
Déployer et animer les composantes du programme Sapin II : code de conduite, politiques et procédures dédiées, formation et sensibilisation des collaborateurs
Tenir le dispositif d'alerte interne (whistleblowing).
Assurer les procédures comptables liées au dispositif anticorruption.
Préparer et coordonner les éventuels contrôles ou audits diligentés par l'AFA, en assurant la complétude et la qualité de la documentation remise.
Définir et animer la politique de lutte contre la fraude, en lien avec les équipes Finance,, Juridique et Risk Management.
Conduire des actions régulières de sensibilisation auprès des collaborateurs sur les typologies de fraude (fraude interne, fraude externe, cyberfraude).
Travailler en étroite collaboration avec la Risk Manager sur l'identification et la prévention des risques de fraude (cartographie des risques de fraude)
Mettre en place des indicateurs de surveillance et des mécanismes de détection proactifs, en exploitant les données disponibles.
Intégrer progressivement l'intelligence artificielle dans les processus de contrôle interne (automatisation des tests, analyse de données massives, détection d'anomalies).
Explorer et déployer des outils digitaux pour renforcer l'efficacité et la couverture du dispositif, tout en réduisant la charge manuelle
Porter une vision prospective du contrôle interne, en anticipant les mutations des risques dans un environnement technologique et réglementaire en rapide évolution.
6. Développer la culture du contrôle interne au sein du Groupe
Concevoir et animer des programmes de formation et de sensibilisation aux enjeux du contrôle interne pour l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique.
Développer des supports pédagogiques accessibles (guides pratiques, e-learnings, FAQ) pour faciliter l'appropriation des politiques et procédures.
Être un(e) interlocuteur(trice) disponible et de confiance pour les équipes opérationnelles dans leurs questionnements sur les sujets de contrôle.
Relations internes / externes
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Diplômé(e) d'une école de commerce, d'ingénieur, de l'expertise comptable ou d'un Master spécialisé en audit, contrôle ou conformité.
Expérience de 7 à 8 ans minimum dans un poste similaire, en entreprise (idéalement dans un groupe international) avec un passage en cabinet d'audit / conseil.
Bonne connaissance de la réglementation anti-corruption Sapin 2
Expérience dans le pilotage de projets transverses avec des interlocuteurs multiples.
Compétences et aptitudes
Excellente capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction pour des audiences variées (opérationnels, Comex, commissaires aux comptes).
Aisance relationnelle et capacité à influencer sans lien hiérarchique.
Rigueur, autonomie et sens des priorités dans un environnement dynamique. Capacité à travailler sur plusieurs dossiers en même temps et à faire les liens entre les différents process.
Appétence pour les sujets IT et data, notamment l'IA.
Anglais courant (groupe à dimension européenne).
\uD83D\uDC49 Prime variable
\uD83D\uDC49 Participation & intéressement
\uD83D\uDC49Télétravail possible jusqu'à 2 jours/semaine
\uD83D\uDC49Plate-forme d'apprentissage des langues en ligne
\uD83D\uDC49CSE et ses nombreux avantages
\uD83D\uDC49Chèques CESU et chèques vacances
\uD83D\uDC49 Accès à une restauration d'entreprise et des frigos connectés (Foodles)
\uD83D\uDC49 Accès à la Salle de sport
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